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sylvia · 2023年08月22日

还是增值税发票的问题

刚刚的问题,我还是有不清楚的地方:


  1. 增值税专用发票上面显示的税率是 13%, 9%, 6% , 0%, 而增值税普通发票上面显示的税率是 5%, 3%,3%减按2%,3%减按0.5%,5减按1.5%?
  2. “如果开增值税专用发票的时候,用一般计税法; 开增值税普通发票的时候,用简易计税法是吗?”

你回答不是,但是我还是没有明白。

或者我换一种问题,用一般计税法的,开具增值税专用发票,所以对方可以用来作为进项税(除了不能抵扣的情况),用简易计税法的,开具增值税普通发票,对方不能用来作为进项税抵扣。 难道不是吗

3 我上一个问题:

“开增值税普通发票,按照简易计税法计算出来的增值税销项(3%或者5%或者3%减按2%或者3%减按0.5%或者5减按1.5%),和增值税专票的销项相加, 算是总共的增值税销项要缴纳增值税是吗?”

你回答的是进项税额不得抵扣,我说的是销项税额



3 个答案

伯恩_品职助教 · 2023年08月23日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,我尝试着再回答一次,你看下还有哪里不明白。

就是如果开增值税专用发票的时候,用一般计税法; 开增值税普通发票的时候,用简易计税法是吗?——不是的,开什么发票与计税方法无关。纳税人,不论一般纳税人还是小规模纳税人,既可以开专票,也可以开普票。

用一般计税法可以开专票,用简易计税法也能开专票。




开增值税普通发票,按照简易计税法计算出来的增值税销项(3%或者5%或者3%减按2%或者3%减按0.5%或者5减按1.5%),和增值税专票的销项相加, 算是总共的增值税销项要缴纳增值税是吗?—— 销项税额的计算与销售额有关,有的时候不开票也要计算销售额,比如你去肯德基买汉堡,不索要发票,但肯德基依然要交增值税。销项税额的计算始终是销售额乘以税率。




那收到的增值税普通发票呢?上面按照简易计税法计算出来的增值税进项,可以抵扣增值税销项吗? ——进项税额的计算方法三种,凭票抵扣、计算抵扣、核定扣除,同学现在可以专注于理解前两种方法凭票抵扣和计算抵扣。凭票抵扣的票是5种法定扣税凭证,其中只有道路通行费、国内旅客运输服务可以用增值税电子普通发票。也就是说,一般情况下,增值税专票上的税额才能作为进项税额。所以拿到增值税普通发票,大概率是不能抵扣销项的。计算抵扣时凭的是税法认可的票据,道路通行费凭通行费发票(一种特殊印制的发票),国内旅客运输服务凭纸质的高铁票、飞机的电子行程单。不是随随便便的票都能用来计算抵扣。


如果不可以的话,是不是 整个含税价作为成本扣除?——是的。

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努力的时光都是限量版,加油!

伯恩_品职助教 · 2023年08月23日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,请问哪里没理解吗?

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努力的时光都是限量版,加油!

伯恩_品职助教 · 2023年08月23日

嗨,爱思考的PZer你好:


  1. 增值税专用发票上面显示的税率是 13%, 9%, 6% , 0%, 而增值税普通发票上面显示的税率是 5%, 3%,3%减按2%,3%减按0.5%,5减按1.5%?
  2. “如果开增值税专用发票的时候,用一般计税法; 开增值税普通发票的时候,用简易计税法是吗?”

你回答不是,但是我还是没有明白。

或者我换一种问题,用一般计税法的,开具增值税专用发票,所以对方可以用来作为进项税(除了不能抵扣的情况),用简易计税法的,开具增值税普通发票,对方不能用来作为进项税抵扣。 难道不是吗——是。但是简易计税也有可以抵扣的。比如桥闸通行

3 我上一个问题:

“开增值税普通发票,按照简易计税法计算出来的增值税销项(3%或者5%或者3%减按2%或者3%减按0.5%或者5减按1.5%),和增值税专票的销项相加, 算是总共的增值税销项要缴纳增值税是吗?”

你回答的是进项税额不得抵扣,我说的是销项税额——那是要缴纳增值税的

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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